中共巴中市委办公室关于2016年部门预算公开的说明

时间:2016-02-16 15:16:20 发布者:

    

中共巴中市委办公室2016年收支预算经市财政局《关于下达2016市级部门预算的通知》(巴财预([2016]2号)于2016129日批复,现根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定,现将本部门2016年收支预算公开如下。

一、  基本职能及主要工作

基本职能

1.负责中央、省委、市委重要决策部署贯彻落实的协调、督促、检查,中央、省委、市委领导指示的传达和督办落实。

2.负责审核、印发市委文件和市委领导同志的文稿;负责部分市委文件、文稿和市委领导同志的文稿起草工作;负责市委日常文书的传递和处理工作。

3.负责市委党代会、全体会议、常委会议、专题会议和部分市委工作会议的会务组织工作,以及全市性重大会议的组织协调工作。

4.围绕市委中心工作开展调查研究,为市委决策提供及时、准确、全面的依据和切实可行的建议。

5.围绕中央和省委、市委重大决策和工作部署,对下级党委和部门党组(党委)进行督促检查,负责全市工作目标管理绩效考核的组织协调,做好市委领导重要批示件和群众反映的突出问题和查办工作。

6.负责收集、整理、编发并向市委领导和上级机关报送工作信息、党务信息和突发信息。

7.负责全市党政部门信息化建设和巴中党政网建设管理工作。

8.负责处理依法治市领导小组办公室日常事务,组织、协调、指导依法治市各项工作开展。

9.承担市委保密委员会的日常工作,负责指导、检查、协调全市的保密工作。

10.负责市委印信的使用和管理,市委领导公务活动的组织安排,市委领导的后勤服务工作;负责市委机关值班值守工作和安全保卫工作;负责市委机关部分行政后勤事务工作。

11.完成市委交办的其他工作。

主要工作

一是强化统筹揽总抓落实。注重统筹传达,凡是中央和省委的重大决策部署,第一时间提请市委常委会专题传达贯彻;注重统筹谋划,围绕改革发展大局谋划常委会议题,市委秘书长每月召集四大班子秘书长联席会议,对全市重点工作集中会商、系统研究;注重统筹落实,对市委的重大工作安排和重要决策,逐一制定时间表、路线图,一一明确责任主体,统一指挥、责任明晰的抓落实。

二是围绕发展大局抓落实。紧紧抓住事关全市改革发展大局的重大问题和重点工作,从关键处入手,抓纲带目,推动发展。并针对重点成长型产业、重大产业项目、全面深化改革决定、大众创业万众创新、精准扶贫、依法治市、党的制度建设等工作制定一系列实施措施。

三是强化督促检查抓落实。把目标督查作为推动落实的有力手段,将市委常委会、党政联席会、市委专题会议定事项,市委、市委办文件安排事项,市委领导批示交办事项列入重点督查范围,并到重点项目现场开展督查督办工作。

四是服务市委中心展现新作为。紧紧围绕市委关注的焦点、加快发展亟待破解的难点、重大决策部署落实上的盲点等具体问题开展调查研究,为市委决策提出有价值的建议。当好决策参谋,建全完善文稿分线负责机制。优化信息服务,围绕重点、抓住热点、突出特点,提升实效性。

五是规范高效运转实现新提升。坚持创新“三服务”机制,不断优化办文、办会、办事程序,机关运转顺畅有序、服务优质高效。

六是强化公务接待、财务管理、车辆调度等后勤保障。注重安全管理,开展驾驶员安全教育,严格落实来访登记制度,保障市政中心办公安全。

七是驻村帮扶取得新成效。深入通江县民胜镇方山村调研精准扶贫工作,协调市级相关部门加大支持力度。组建驻村工作队,下派第一书记,实现该村基础条件、产业培育、公共服务设施长足发展,群众脱贫信心和发展动力进一步增强。

八是锻造了一支大局至上的队伍。教育引导干部观大势、谋大事、干实事,始终保持服务市委中心和发展大局的意识常态。着力提升观大势能力,以职工会为平台,领导辅导讲形势;着力提升谋大事能力,扎实开展“开口能讲、提笔能写、问策能对、遇事能办”素质练兵活动,开办“周五讲堂”,干部职工围绕改革发展大局开展调查研究和服务决策的能力逐步提升;着力提升干实事能力,确保办公室工作制度化、规范化、科学化。

二、部门概况

中共巴中市委办公室实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2016年财政预算供给人员共72人,供给车辆    

18辆。有下属二级预算单位9个,其中行政单位7个,参照公务员法管理的事业单位2个。

三、2016年收支预算情况

收入预算总额1858.50万元,比2015 年增加585.90万元,其中:当年财政拨款收入1858.50万元。

支出预算总额1858.50万元,比2015 年增加585.90万元,其中:

(一)人员支出608.60万元,其中:基本工资217.80万元,津贴补贴(绩效工资)246.10万元,养老保险单位缴费支出92.90万元,医疗保险单位缴费支出33.60万元,奖金18.20万元等。

(二)日常公用支出360.80万元,其中:办公费47.30万元,差旅费54.50万元,邮电费11.80万元,工会经费9.30万元,公务用车运行维护费77.00万元等。

(三)对个人和家庭的补助支出57.00万元,其中:住房公积金55.70万元等。

(四)项目支出832.10万元,实行专项核算,专项管理、使用。其中:常规性项目支出358.10万元,主要用于党建、依法治市、培训、公务接待、因公出国(境)、机关物业管理、办公用房维护和资料印刷等支出;发展类项目支出474.00万元,主要用于招商引资、对外合作、设备购置、专项工作等支出。

    四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2016年“三公”经费财政拨款预算总额98.00万元,其中:

(一)因公出国(境)经费5.00万元,较2015年预算预算无变化。

(二)公务接待费16万元,较2015年预算增长6.67%。主要原因是招商引资任务加重及其他市州交流考察增多。
   
(三)公务用车运行维护费77万元,较2015年预算增长6.94%, 主要原因是本年度公务用车运行维护费包含了下属部门车辆。
  
五、政府采购及政府购买公共服务情况

2016年政府采购支出19.00万元,主要用于办公设备及专项设备设施购买。

附件:1.收支预算总表

      2.财政拨款按功能科目分类支出预算表

      21.财政拨款按经济科目分类支出预算表

      22.人员支出财政拨款预算表

      23.日常公用支出财政拨款预算表

      24.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

      25.项目支出预算表

      3.“三公”经费财政拨款预算表

      4. 政府采购及政府购买公共服务预算表